为扎实做好省运管局2017年内部审计工作,有效解决和防范近年来局属单位在经济管理中存在的问题,近期,按照交通运输厅对审计工作相关要求,局监察审计处制定了2017年内部审计工作实施方案,并付诸实施。
方案中明确了2017年内部审计工作总体思路原则、存在的主要风险点、主要工作任务及相关工作要求。针对近年来审计过程中发现的突出问题及主要风险点,重点做好以下工作:一是做好预算执行审计;二是加强内部控制审计;三是有效开展局属企业及局管干部履行经济责任审计;四是做好项目过程跟踪审计;五是推进审计问题整改。
此次内审方案将在内部控制审计及审后整改方面加强工作力度。在内部控制审计方面将加强对各单位内部控制建立及执行情况的审计检查。在后续跟踪审计方面将严格按照 “五个坚持,五个必须”全面落实整改工作。方案中要求被审计单位针对近年来审计部门查出的问题开展自查自纠活动,审计工作组将结合审计结果,对照各单位自查自纠报告,实行后续跟踪审计问责督办制,针对屡查不改的问题问责被审计单位,对改进不到位的问题进行专项督办。
此方案的制定和实施,是我局进一步转变审计监督理念、创新工作思路方法的有效举措,能够充分发挥内审的监督作用,有效维护财经法纪、促进廉政建设,为道路运输管理工作顺利开展建立安全防线。
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